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★★一般人用質問スレ part46★★
1 :重加算はダメよ:2007/06/18(月) 20:50:14 ID:abnmqIvl
スレたてるまでもない質問はこちらへ。
下がってたらたまにはあげてください。
レスが>>980に達したら次スレをたててくださいな。
※マルチポストは厳禁です。

前スレ
★★一般人用質問スレ part45★★
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/tax/1179205288/


税金経理会計板 一般人用質問スレ 過去ログ倉庫
http://www.geocities.jp/tax2xx/

荒らし、煽りはスルーしてください。

回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。

また、わからないのであれば無理して答えず、わかる人の登場をお待ちください。


2 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/18(月) 23:53:43 ID:AswbRl29
(*^-^*)

3 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 00:17:08 ID:TJAISIWD
会計士はあんまり儲からない
仕事は面白くない
http://www.geocities.jp/cpattedou/moukaru.html

ここに書いてあることって本当?

4 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 00:48:56 ID:9NwyN5nd
>>3
上から1/10くらいまで読んだけど、そこまでは大体本当
その下はだんだん怪しくなってるので読むの面倒なのでやめた

確実なところとして
・給料・生涯賃金ともに、大体上場企業の社員並
・肉体的精神的には、医者ほどじゃないが結構ハード
・とりあえず、今資格とって食いっぱぐれることだけは無いし、
 致命的に対人関係を築く能力欠如してない限り、死ぬまで職にはありつける
・独立開業して成功できるのは、コネ・運・資金の三つがすべてそろってる場合
 1個欠如で勤めているよりはちょっとマシ
 2個欠如で勤めてた方がマシ
 3個欠如してると生活には困らないけどナニこの収入・・・って事に
・看板出しただけで客が寄ってくる士業なんてこの世には存在しない

仕事が面白いか面白くないかは、人によるのでコメントする意味なし


5 :987:2007/06/19(火) 08:18:18 ID:Jq4Kat6h
前スレの987です。減価償却時、割引現在価値で考えたら定額法よりも定率法のほうが節税効果
が高いのは分かったのですが、それではあえて定額法を使うメリットはどこにあるのですか?

6 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 09:17:36 ID:ev1VWzbj
計算が単純だから。減価額を最初の1〜2年だけ計算しておけばすむ。
今でこそコンピューター使えば原価計算ごときは何も考えずに計算されるけど、
昔は手書き帳簿にそろばん手計算だから、計算が単純で間違いが入りにくい方が好まれた。

7 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 09:19:41 ID:ev1VWzbj
補足すると「好まれた」というのは税務署に、ということね。

8 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 11:43:58 ID:CyTC34Rl
会社取締役の退職金にかかる所得税についてなんですけど、
退職金として貸している社宅を現物支給した場合、
会社としては、所得税の源泉徴収をどのようにするものでしょうか?
また退職金として社宅を現物支給された側の取締役は、
どのような税務上の負担を負うのでしょうか?

9 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 12:53:22 ID:YCW15kaA
2chを見ていると税理士と会計士ってライバル視していると言うか、会計士が税理士を見下してる様に感じるんですが実際そういう方が多いのでしょうか?
なぜその様な状況になっているんでしょうか?

10 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 13:01:29 ID:slvrpT2X
gxnfgx

11 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 15:53:23 ID:VLD9akg9
国民健康保険税の事で質問です。
私が嫁いだ世帯は、過去何年も経済的な事情で滞納していたようです。
調べてみると滞納額は百何十万ありました。
今、手元にあるのは“被保険者資格証明書”です。
平成19年度の納付通知書が届いたので、この分からはきちんと納税しますが、やはり過去の滞納分を完納しない限り“被保険者証”は出してもらえないのでしょうか?
よろしくお願いします。

12 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 16:21:40 ID:KPp20NOF
>>8
簡単に言えば、不動産の現物支給による退職金の支払です
源泉徴収については、現物支給する不動産の時価を退職金支給額とするだけで「通常通り源泉徴収します」
(当然、現物支給する時点で、簿価と時価との含み益または含み損は精算することになります)
徴収するべき源泉税額がある場合の具体的徴収事務処理としては、
1 源泉税に相当する額を、不動産の交付と同時に本人より徴収して納税する
2 「不動産+現金」を支給(現金は源泉税相当額になるよう調整)し、源泉税は現金より差し引き納税する
のいずれかになります

>取締役は、どのような税務上の負担を負うのでしょうか?
1の場合は、その役員は不動産受領と同時に源泉税分を会社に預ける必要がでます
2の場合は、役員さんが別途に直接の支払はありませんが、会社が源泉税相当分の退職金の上乗せが必要になります

なお、実務上は最終月分の給与支払額などと相殺することも可能ですが、
源泉税の原則は「源泉分を差し引いて支給」ですから、支給から納付の期間にずれが出過ぎると
源泉税の納付義務者である会社に加算税がついてしまいます

なお、あくまで私見ですが、一度現金などで普通に退職金を支払った後、
あらためてその役員に社宅などを売り渡すという方法もありますので、検討してみてください


>>9
似たような質問が何回もあった気がするけど

2chのこの類の板では、公認会計士が相対的に税理士より業務範囲や資格難易度が上なので税理士が叩かれる
all or nothing的な思考のお子様が大声張り上げ易い2chでは必然

>実際そういう方が多いのでしょうか?
2ch鵜呑みにするのは世間知らず
2ch無視するのは馬鹿

13 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 16:26:09 ID:KPp20NOF
>>11
出してもらえません
自治体によって若干違いがありますが、少なくとも前年分の未納までは埋めきらないとまず無理

そんでもって板違い
社会・世評
http://society6.2ch.net/soc/
社会保険スレ★健康保険・年金相談&意見11
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/soc/1170114414/l50


14 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 18:21:04 ID:RUP1knYj
>>9
仕事の内容が違うし、会計士は登録すれば税理士になれるので、会計士が税理士をライバル視する事はない。
会計士として仕事をしていれば、税務処理の経験は無いので税理士を見下す事はない。

資格だけにこだわる一部の会計士が、税理士を見下す事で自己満足している。
会計士資格が取れずに税理士を選んだ一部の税理士が、会計士を敵視している。

税理士でも会計士でも「ヤル気が有る・真面目・顧客の事を大事にしている」人はどちらでも関係無い。


15 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 18:35:41 ID:a6bCqfq8
市県民税について質問です。
先月市県民税の通知書が来たんですが、
今日また「特徴からの切替分」と書かれた
市県民税の通知書が届きました。

今まで3回確定申告をしていて毎年市県民税の
通知書が来ていましたが、今年初めて「特徴からの〜」
というのが来てググってもこれの説明はヒットしないし
市役所はこの時間はもう終わってるしで
何がなんだかわかりません。

「特徴からの切替分」て何でしょうか。
先に来た通知書と一緒に納付すればいいのでしょうか。

16 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 19:15:35 ID:KPp20NOF
>>15
特別徴収 給与所得者が支払う住民税を給与天引きで事業所経由で納める方法
普通徴収 特別徴収以外の人たちが、直接納付書で支払う方法

で、察するに前年までに給与所得があって、そこから天引きする分があったと思われるのですが
その他の収入があったなどで、普通徴収の納付者にもなっているので、特別徴収に該当する分も
普通徴収に切り替えて納付書送りました、ということかと

なお、こういうケースで一番多いのは、
直近の勤め先から役所への、あなたの転退職の届け出と、
役所での特別徴収の処理とが時期的に入れ違いになった場合です

一応確認のために、それぞれの納付書に明細がついてますから
課税の元になっている所得が重複してないか確認してみてください
重複がなければ、納付書が分かれているだけで、そのまま支払ってまず問題ないです

17 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 19:17:21 ID:T7FBqFer
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBR_jaJP216JP218&q=%e7%89%b9%e5%88%a5%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%88%87%e6%9b%bf%e5%88%86

18 :15:2007/06/19(火) 20:58:30 ID:5pbelSOh
>>16-17
解答ありがとうございます。
給与と雑所得が多少の変動はありますが毎年あり、
18年の所得は17年より低かったので何故今年になって来たのかなと
思っていたところです。
市県民税が上がったことと関係あるのかな。
ちなみに給与からは市県民税は天引きされていませんので
毎年通知書で納付してます。
それで先程所得の欄を見たところ、同じ額が記載されてました。
重複ですかね。明日にでも市役所に問い合わせてみます。

19 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 21:01:55 ID:2kVtjvSD
現在無職の父が持っている土地+家を売却することになったのですが
6500万程度で売却できた場合いくらくらいの所得税がかかるんでしょうか。
またこの資金の大半が新しい住居の新築代に回る予定なのですが
上手いこと税がかからないように運用する方法はありますか?
新居の新築は土地は既にあるのでお金が入り次第計画を進める予定です。

20 : ◆SmgaigUJPM :2007/06/19(火) 21:19:52 ID:0yXd1KZi
2つ程質問です
1つ目
子供が産まれ、子供の名前で口座を開設し嫁に行くまで貯金してあげようと思ってます。贈与税の非課税枠が110万と云うのは知っていますが、娘が嫁に行くまで貯金を続けたら軽く1000万円は超えると思いますがが、この場合税金はかかりますか?
2つ目
成人した会社員の子供、若しくは孫に毎月5万円の小遣い
をあげた場合税金はかかりますか?
また幾らまでなら税金がかかることなく小遣いを渡し続けられるでしょうか?
仮に従兄弟や叔父叔母の場合や全くの他人(そういうケースがあるかは分かりませんが)
はどうなるのでしょうか?
長く成りましたが、よろしくお願いします。

21 :987:2007/06/19(火) 21:22:03 ID:Jq4Kat6h
>>6
ありがとうございます。たしかに定率法は手計算だととても煩雑になってしまいます。
そうえいば、ファイナンス理論が実務に浸透してきたのもここ何年かのことですしね。

22 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 21:24:54 ID:aNQquNtp
買い替の措置法があったような
なかったような

23 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 22:56:16 ID:P0EzKGSq
>>19
そもそもいくらで買ったのかが分からんと何ともいえない
>上手いこと税がかからないように運用する方法はありますか?
こういう書き方は誤解を招くので避けた方がいいよ

>>20
1.かかります
2.一般的な生活費の範囲内なら問題なし

24 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 23:00:50 ID:Jq4Kat6h
注記すればオフバランスできる資産って、リース以外に現在ってありますか??

25 :19:2007/06/19(火) 23:08:29 ID:o650q/XX
買ったときの値段は9500万で木造の築11年です。
土地の値段が6000万くらいらしいです。
家屋部分は価値なんてほとんどないといわれ涙目になりました。

26 :19:2007/06/19(火) 23:09:08 ID:o650q/XX
あ、現在築11年で買ったときは新築物件でした。

27 :23:2007/06/19(火) 23:30:09 ID:P0EzKGSq
>>19
赤字なんで所得税は課税されません

28 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/19(火) 23:41:04 ID:5M3jElXP
先ほど、親戚のエステ経営の人から名義を貸してほしいと言われたんですけど名義を貸してしまうとまずいこととか教えてください!
ちなみに理由はあと一人働いていることにすれば経費の幅が増えると言うことなのですが・・・。身内で働いていない人がいいということなので頼まれました。市民税はたぶんこないと思うけどきたら払うからと言われました。
ちゃんと税理士を雇ってその税理士さんに言われたみたいです。
ちなみに私は旦那の扶養になっていて今月から単発のバイトもしようか考え中だったのですがなにか問題になったりしますか?
年金も何か変わってきたりしちゃいますか?


29 :19:2007/06/20(水) 00:18:57 ID:BVb6ILqY
え!?
所得税かからないんですか?
売値−買値がマイナスでその年の収入分より下回っていたら所得税無しって事なのかな?

30 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 00:40:03 ID:ZmvnofJO
うん


31 :19:2007/06/20(水) 00:44:34 ID:BVb6ILqY
涙目が一転笑顔になりました。
ありがとうございました。

32 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 00:52:07 ID:ZmvnofJO
ウソです

33 :19:2007/06/20(水) 00:56:28 ID:BVb6ILqY
呪ます。
てか本当のところはどうなんでしょうか…

34 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 00:59:36 ID:ZmvnofJO
だから譲渡ついては掛からないてこと
他の収入は別



35 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 01:08:46 ID:E2gpjUTJ
質問ですが、
修正申告して、法人税と事業税、消費税を納付した場合の
仕訳をおしえてください

36 :19:2007/06/20(水) 01:24:04 ID:BVb6ILqY
祝ます。
つまり今回の住宅売却に関しては所得税全くかからないんですね。
一時所得が6000万もあったら相当来るんじゃないかとびびってたんでよかた…

37 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 01:45:36 ID:uLIJROgk
>>36
一時所得???

38 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 02:38:22 ID:yXRdZj5i
>>35
前期損益修正損 / 現金 100円

39 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 02:43:31 ID:yXRdZj5i
>>23
>>20
>1.かかります
どこの国の税法ですか?

40 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 03:06:28 ID:giPDUmF8
>>20
一つ目
かからないけど、時々納税した方が税務署の心証が良い

二つ目
かからない。年に110万まで。

誰に対しても同じ。ただし相続税の関係する場合、過去3年分は相続税対象となる。

他人の場合、公的に認められた団体に寄付する場合、寄付金控除の対象となる。

41 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 06:50:56 ID:aYsdFWtL
なんか素人が沸きまくってて笑ったw

42 : ◆SmgaigUJPM :2007/06/20(水) 08:03:13 ID:GmVwb0za
>>40
ありがとうございます。
ところで、「時々納税した方が…」とありますが、この場合所得税ですか?
何税になるのか分からないので教えて下さい。税率もお願いします。
お礼のレスにまた質問書いてすみません。

43 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 08:40:39 ID:Pqn9fkk5
>>35
補足
修正申告の増分本税額と加算税、延滞税はそれぞれ金額が分かるように仕訳してください。
加算税、延滞税は税務上費用となりませんので・・・。

44 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 10:14:41 ID:lB8ddJrA
質問です
当方零細企業に就職したばかりの経理ですが、
前払金/未払金
という仕訳は存在するのでしょうか?


45 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 10:23:06 ID:88Yvb7G4
>>44
ありえない。

46 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 11:36:59 ID:UkPfnKIz
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070620-00000006-mai-pol

<クールビズ>キャンペーン日当、1人当たり7万6300円
6月20日0時58分配信 毎日新聞


 クールビズなど地球温暖化防止を訴えるキャンペーンのため、環境省が大手広告代理店「博報堂」に支払う日当(1日7時間)が最大で1人当たり7万6300円に上ることが分かった。
時給なら1万円を超える計算だ。19日の参院文教科学委員会で、民主党の蓮舫委員が、環境省の資料を分析した結果として明らかにした。
契約は05年度から3年連続で結ばれており、今年度の総費用は約27億円、3年間では80億円を超える見通し。
 蓮舫委員は、高額過ぎると迫ったが、環境省は「広報のための費用として妥当で、無駄遣いではないが、指摘は参考にしたい」と話している。
 分析の対象とされたのは、06年10月から今年3月までにキャンペーンの運営にかかった人件費9640万円。
博報堂の社員に対する日当は、プロジェクトリーダーが7万6300円で最も高く、主任級が5万5300〜6万4400円、一般スタッフが3万2900〜4万4100円だった。
 また、06年度は博報堂の社内にキャンペーン事務所が置かれたが、下半期だけで約990万円の経費が計上された。
同省によると、電話代や光熱費、博報堂社員とは別に電話応対をするスタッフの人件費などが含まれるという。【山本建】
-----------------------------------------------------------
うちの妻の専従者給与を日当7万円にしようかと思ってるんだけど、高すぎて否認されることは無いよね?

47 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 11:41:52 ID:xz3HDLQ4
451

48 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 12:07:33 ID:88Yvb7G4
>>46
えっ。日当7万円だと、月170万くらいになるよね。
後は、奥さんがしている仕事量と比較してください。


49 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 12:44:06 ID:6Horg7/g
A社と、A社の不動産管理をする子会社B社間の数年間たまった立替金の問題です。

B社はA社所有の不動産を管理する会社で、A社に渡す地代収入から手数料と
A社の支払うべき諸会費(業界団体等の会費)を立替払いし、その額を引いた分をA社に支払っていました。
その諸会費の累計が数年分で約30万になるのですが、B社では立替金として処理されており、
地代から天引きということで精算はされているのですが、A社では地代分の未収金として
決算書に計上されてしまっています。

A社はこの30万を債権放棄して、寄付金扱いにして処理をしたいそうなのですが、
その場合、この30万を立替金として処理してきたB社は、どのような処理をしなければならないのでしょうか?

50 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 12:50:10 ID:lB8ddJrA
>>45
ですよね…
普通にこの仕訳がでてきて誰も疑問に思ってませんが、
税務署の調査とか大丈夫なんでしょうか…


51 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 14:26:29 ID:giPDUmF8
>>42
贈与税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

52 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 15:55:54 ID:U5kbAkkE
質問させてください。

18年分の源泉徴収表:
「支払金額(約495万です)」-(「支払金額」 ×20%+54万円)
=「給与所得控除後の金額」
になっておらず、計算して出した額より、2300円ほど
少ない額が記入されています。
これって事務処理のミスなんでしょうか?
それとも、何かの理由で誤差がでてるんでしょうか?

53 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:04:17 ID:VSNE2WuE
非常に基本的な質問で恐縮なのですが、

個人事業主で青色申告の場合

一括減価償却できるのは30万円未満の備品ですか?
ちなみに購入は平成19年6月です。
それとも10万円未満ですか?

教えてくださいー。


54 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:12:04 ID:sQxqDWSJ
>>28
税理士が噛んでいようがいまいが、それ完全に脱税
給与所得控除以下程度の金額で架空人件費計上するつもりなんでしょう
あなたがもしパートなどで収入をえるなら、それと合算されますので、
確率は小さいですが最悪の場合、旦那の配偶者控除消滅+旦那の保険から除外で国保・国民年金自腹+脱税の共犯で起訴です


>>52
電子計算と「給与所得控除後の給与等の金額の表」のズレによるもので、間違いではないと思います

源泉徴収は古い制度で、電卓すら普及する以前から存在するため
手計算の労力を省くために実数値は算式ではなく、このような票を用いて算出します
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/69-71.pdf
この表に照らし合わせて間違ってなければ大丈夫です

またズレの理由ですが、表をみればわかる通り金額の区切りが大きいので、計算式をそのまま当てはめた場合とは
端数もでますし、各区切りの最小値と最大値でズレもでます
そこで、電卓などを用いて実際に行う計算式は次のように少々面倒になっています
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/63-65.pdf

55 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:21:42 ID:sQxqDWSJ
>>53
文章だと説明がダルイので参照してください
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031118A/
ちょっと古いですが、その後、適用がH20/3/31まで延長されていますので↑のままです

結論として、30万までは一括償却を選択すること「も」可能です
あとは、自分で有利と思われる方法を選択してください

56 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:37:07 ID:sQxqDWSJ
>>49
質問文章の通りであれば、B社は何も処理しなくていいと思うのですが
文章通りであれば、B社は次のような仕訳になっているはずで
立替金勘定に古い取引の残高は残っていないはずです

経費立替払時   立替金1 /現金1

Aへ地代支払時  地代8  /現金7
                  /立替金1

以上で、立替金は地代支払の度に相殺されているはずです(下記の文言でもそうなっています)
>地代から天引きということで精算はされているのですが
ということで、B社での処理は過去に完結していると思われますので
回答は、「処理無し」です
まあ税務調査などへの対応のために口裏合わせは必要かもしれませんが


なお、A社の処理を債権放棄だの寄付だのと怪しい処理にせず
諸会費/未収金
とすればより適切な処理になると思いますが
(本来は、帳簿上の修正の他に、過去の申告の修正も必要かと思われますが)

57 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:41:58 ID:VSNE2WuE
>>55

ありがとうございます。

H20年まで延長されていたことがわかれば
解決です。

そのサイトはちょっと情報が古かったので、今でも適用されているか
不安でした。

58 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:49:47 ID:mrgHIKkE
>>49
>>その額を引いた分をA社に支払っていました。
A社への支払の時点で立替金は消えてないとダメだよね・・・
いろいろと前提がおかし過ぎな気が・・・

59 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:54:41 ID:U5kbAkkE
>>54
本当に有難うございました。
あってました。訳もわかってスッキリしました。

60 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:55:39 ID:U5kbAkkE
>>59>>52です

61 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 17:58:12 ID:mrgHIKkE
>>56
B社は不動産業を営んでいないので
地代は受取時には預り金で処理して↓だべさ
預り金10/現金8
    /売上1(手数料収入)
    /立替金1

62 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 18:08:44 ID:mrgHIKkE
>>49でB社に立替金の残高が残ってしまっているとすれば
会費支払時 諸会費 1/立替金 1
A社支払時 預り金10/現金  8
          /売上  2
になってしまってるんでないの?
A社では
B社受取時 現金  8/売上  9
      未収金 1
関係会社間だけにこんなスレで結論出すのはちょっと・・・

63 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 18:33:07 ID:sQxqDWSJ
>>62
確かに62の仕訳の可能性もあるのよね
だから
>質問文章の通りであれば
って何度も前置きつけたのよ

それ以外の可能性は>>62の他にも沢山ありすぎて
言及しようと思うと、長文で何レスも使いそうだったらやめたの
場合によっては、経費の二重計上になって脱税相談になるしね


64 : ◆SmgaigUJPM :2007/06/20(水) 20:29:15 ID:GmVwb0za
>>51
ありがとうございます。
面倒な質問を続けてすみません
贈与税と云う事ですが、年間110万円以内で貯金を続けた場合は計算のしようが無いと思うのですが、どうなのでしょうか?
どちらかと云うと2つ目の場合の方が税務署が勘ぐりそうですがどうなのでしょうか?
車買ったり家買ったりする事もあると思いますし。
度々申し訳ないですがよろしくお願いします。

65 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 20:41:02 ID:sBFkDDmx
>>64
単にお金を動かすだけではまったくダメですよ。
贈与とは何か?をわかった上でやってくださいね。
贈与契約等をしっかりとまとめておいてください。
そうでなければ単なる借名口座となりますよ。

66 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 20:50:27 ID:X1SSS5wG
税理士ってほんとに年収少ないんですか?
今結婚を考えてる彼が税理士です。
コンサルティングの会社で働いてるみたいなんですけど…

67 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 21:05:22 ID:0O+flSet
おしえてください
ニュージランドの不動産(不動産所得を生じさせるもの)購入すると、
減価償却費が100%(一時に100%)計上できる、と聞いたのですが、
本当にこんなことありますか?

68 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 21:05:44 ID:Tehzkf+c
税理士が高収入なのか低収入なのかはピンキリなので一概に結論できない。

69 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 21:10:14 ID:X1SSS5wG
そうですか…
この板見てて税理士少ない少ないってかかれてるから心配で…
彼も結婚しても給料明細は見せないって言うので。
どうもありがとうございました

70 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 21:24:59 ID:QqWVlPBx
>>66,69

彼がフリーターなら結婚しないのか?
君は彼とではなく、職業と結婚するのか?
彼も今は税理士業かもしれないが、将来夢を追いかけてフリーターになる可能性もある。
その時には離婚するのか?

そんな結婚ならやめておいた方がいい。

71 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 21:57:01 ID:U1nqHPY5
質問です。
会社を起こして2年は無税ですよね?
では、子会社を2年ごとに作ったら
節税になりませんか?
親会社の利益の何割かが子会社の利益になる様な形で
業務委託するんです。
資本金が必要なく会社を起こせるのだから
効率良い節税だと思うのですが
何か問題が出るのでしょうか?

72 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 22:11:21 ID:QJBbpy+C
解散の時にも税金かかるよ

73 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 22:33:52 ID:rPLxDc/Y
アダルトDVDのレビューをするサイトで、アダルト系の広告を出して
広告収入を得てるんですけど、もし確定申告をする場合
アダルトDVDの購入費やらレンタル費やらって経費に出来ますか?
今年から広告収入が増えてて、多分40万超えそうなんです(わかんないけど)

74 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 22:36:09 ID:6CoTOZyD
素人考えですが
昔は税理士も少なかったから価値はあったんだが
今は飽和状態ですね
さらに税務署を退職した団塊←だんこんでないよ
が新規参入で大変かも

75 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 23:03:44 ID:GSVao2Nn
質問です
よろしくお願いいたします

SOHOの自営業です
数年前から私の収入、住居で母と生活しています
事情でずっと母の住民票を他県から移動していませんでしたが
去年の2月よりの母の住居を私と同じにし、
扶養と役所に届けました
ですが、2月だったため住民税の扶養控除に反映されていません
扶養と認めてもらい控除してもらう手立ては何かあるでしょうか

また、基本のところで、親を扶養にいれた際の
税金のメリットを教えていただければありがたいです



76 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 23:18:38 ID:6CoTOZyD
今年の所得税申告で扶養にしてたら
今期住民税も反映してるはずだが

77 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 23:26:44 ID:ue8mkyox
>>75
残念
扶養に入れるなら年末
これ常識

78 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 23:27:39 ID:ue8mkyox
ん? 去年の2月か
見当違いスマソ
忘れちくり

79 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 23:30:05 ID:ue8mkyox
連投スマソ
こないだの確定申告の時に扶養控除書いとかないとダメよ
国保の世帯合併しかしてないとか?

80 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/20(水) 23:44:05 ID:GSVao2Nn
うわ、レスありがとうございます
申告書の修正をしてくればなんとかなりますか?
重ねて質問すいません。

81 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 00:15:50 ID:n3GBOBzA
無理
あきらめれ

82 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 00:59:07 ID:svTYLrrQ
有形固定資産、有価証券などはいろいろな評価法がありますが、
企業のどのような特性によって採用する評価法がことなるかにつ
いて言及した論文、著作はどなたかご存じないでしょうか?

83 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 00:59:13 ID:6H86UOhr
初心者質問でしみませんがおねがいします。
自営業を営んでいますが、来年の1月頃に営業権+機器(合計約3000万)を売って3月頃から海外生活に入ります
所得税・市県民税は、海外生活でも日本に居るのと同じようにかかるのでしょうか?


84 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 01:50:21 ID:Qdh7PPHI
「ハリーポッタ 翻訳者」

でググレれば有益情報があるぞ

85 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 01:56:20 ID:HsMAY3xL
>>20
前スレの695 713近辺もみて。
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/tax/1179205288/
子供側が「贈与を受けた」と認識出来、「通帳や印鑑を自分で管理している」と認めにくい状況の時期では
贈与としては認められないでしょう。
例えば0歳から15歳になるまで1000万を与えて、15歳で通帳印鑑を管理し始めたとして、
1000万の贈与がその時に行われたと判断されるでしょう。

>>28
「税理士から言われた」に笑っちゃいました。
もし本当で有れば、架空人件費で脱税指南する税理士が担当する会社なら、確実に発覚・追求されます。
扶養控除申告書の提出の有無やら、出勤日・勤務時間・仕事内容・同日の出勤者・他従業員の業務・
給与支払い方法・出勤日の一日の流れ・職場のトイレットペーパーの保管場所等、
聞かれた時に答えられますか? 他の社員と同じ答でしょうか。働いていれば答えられますよね。
或いは、旦那さんの職場に調査に入り「○○さん、奥さん(28さん)働いてます?」なんて聞くかも知れません。
そんな調査は忘れた頃にやってきます。

税収が多かった昔は修正申告の額の大きさが重点でしたが、今は悪質性に対して懲罰を与える傾向にあります。
架空人件費は悪質である事を御承知ください。


86 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 02:32:29 ID:HsMAY3xL
>>66
コンサルティングの会社で働いてる「みたい」???
そもそも、税理士の仕事は税務申告に伴う業務です。
記帳や記帳指導、決算書の作成、申告代行で、
コンサルティング会社で働いてるってニセ税理士?


87 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 02:43:33 ID:uMmkvrYE
>>20
>>85
wikiはこうなってる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E

88 :85:2007/06/21(木) 03:37:12 ID:HsMAY3xL
>>87
相続時精算課税制度の施行から、年間110万までの贈与の解釈が厳しくなってます。
時期や目的やら。ちょうどリフォーム流行も関係してると思うんですけど。
でも未成年に対しての贈与時期の解釈は昔からですが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm

ちなみに決算処理に追われての徹夜ですか?お疲れさまです。

89 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 04:05:57 ID:vJqXAkqL
>>80
「更正の請求」 してみたら?
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm

90 : ◆SmgaigUJPM :2007/06/21(木) 06:25:20 ID:Wu+sVNRn
>>65>>85>>87
丁寧にありがとうございます。
もう一度贈与に関して詳しく勉強しようと思います。
皆さんの回答のお陰で1つ目の質問と2つ目の違いがはっきりしました。

91 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 06:30:30 ID:2X8Wp2K9
>>85
10歳以上なら贈与できると思うよ

>>88
あとタックスアンサーの例は
1000万を10年に分けて という意図が最初からあるケースであって
毎年100万位を贈与しようかな ということで結果1000万になるケースとでは
法的に全く違うので あのタックスアンサー あまり意味がないというか
タックスアンサーに騙されない方が良いかと・・・。

92 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 08:11:39 ID:QYfCymSq
>>91
10歳じゃなくても 0歳でも大丈夫だよ

ちゃんと法定代理人を立てれば 。
ここの所をまず押さえないとダメだぞ
できれば贈与契約書を作りたまえ

93 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 09:57:45 ID:EjBg0tpC
>71
消費税の話でしょ?確かこの前テレビで特集で
その方法やってる会社が近年多くて結構摘発されてるって話だよ

まぁ申告だけは出来るだろうから、やってみれば?
3年くらい寝かされてたっぷり追徴or重加付く位熟した所で調査入られるだろうね
そこで法人格否認の法理あたりで否認される(目的が租税回避)だろうから
それでもゴネる気があるならやってみてください

94 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 10:11:46 ID:5d/R38/D
資本金1千万円の同族会社です。
中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除について教えてください。
法人税は、機械取得額の7%<法人税額の20%で7%控除を受けようと思います。
この場合は地方税についてはこの規定の適用はないってことでFAですか?


95 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 10:26:55 ID:Gn6eOxTr
個人事業主から株式会社に変えたんですが、
個人名義の携帯電話の料金をそのまま経費に計上することはできますか?

96 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 12:08:18 ID:UKPkY2on
>>95
そのままじゃムリだな。
会社名義に変えるか、通信費規定なるものを作って常識的な範囲内で実費精算しないとだめだな。


97 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 12:51:37 ID:FeOzyIqW
>>88さん
ちょっw
wiki 参考にしてるのが、決算処理なんてしてるわけないでしょw
わかってて言ってるんだろうな。

>>91さん
タックスアンサー見てみたら、今年の4月に掲載なんですね。
結果として1000万とは見ませんよとの意思表示と思うんですけど、ホントはっきりして欲しいです。

85さんも言ってるけど、特に相続税には関係無い世帯は、相続時精算課税制度なんて知らなくて
「基礎控除額は年間110万まで」だけを知っている人は 子供世帯へのリフォーム等で
○百万なら、○年で援助しようってやっちゃうんですよね。
しかもお金の動きがわかりやすいので、指摘も簡単・・・。
解釈の違いでどうにでも取れる基礎控除は困ったもんです。

>>92
親は意思能力を欠くことも無いのに、幼児に法定代理人を立てる事は出来ませんが・・・。


98 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 12:54:10 ID:qa3RBhOF
>>96
うちの税理士さんが「実態として業務で使用している分と
個人用の分を案分して計上すればおk」っていったから
個人名義の携帯料金も案分して経費計上してた・・・

99 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 13:29:17 ID:qUl4odUE
住民税についても質問です。
定率減税廃止を除けば、国税の所得税+住民税は変わらないっていうのは
嘘ではないですか?
少なくとも今年は。
6月から支払う住民税は、平成18年の所得に対しての税金
ですから、平成18年の所得税と合計して不変でなければ
いけないはずです。
しかし、平成18年の所得税は従来どおりなので、
平成18年の所得に対する住民税だけが大幅に増税されたことに
なるのではないですか?
たとえば、平成18年末で退職した場合、
平成18年の所得税は従来どおりで、住民税だけ増税になるのが
明確です。


100 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 13:49:14 ID:3v6fnEki
毎月の引き落とし先だけ会社口座に変えれば?。通帳にも記帳されるし。小規模会社だとネットも携帯も法人名義だと何かと個人より高額
になることが多い。出張で個人向けツアー利用する例のように、経費
節減という大義名分があれば、全部経費として認められると思うが。

101 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 13:56:44 ID:PEYKDLhn
住民税の事でおききしたいのですが、わけがあり、去年在籍していた会社で
アルバイトだけ年末調整してもらえなくて、3月の終わりごろ、頼んで源泉徴収表を発行してもらったのですが、
まだ、確定申告をしていなかったので、まだしていませんでしたら、
住民税が妙に高い金額となって払い込みが届きました。
今からでも確定申告をして、住民税の金額を訂正することが可能でしょうか?

102 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 14:00:26 ID:gQKP0SLp
>>98
>>96の「通信費規定なるものを作って常識的な範囲内で実費精算」は
「実態として業務で使用している分と個人用の分を案分して計上」とほぼ同義。
あとは如何に損金算入の妥当性を客観的に説明できるかの問題。

103 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 15:09:08 ID:vJqXAkqL
>>99
そうです詭弁です。
日本の労働人口のボリュームゾーンといえる所得195万〜330万の層は
今年以降も所得税率10%据え置き、住民税は今年から5%→10%の倍増です。
所得税率が5%に落ちるのはそれ未満のワーキングプア層のみです。

104 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 15:45:10 ID:rsiG1dJt
>>100
会社は家族3人だけの超小規模会社です
引き落としは家族5人全員一括でされるので、
会社名義の口座に変えた場合、社員でない人間の分をマイナスし
それを明記しておけばそれでいいのでしょうか?

>>102
案文して計上する場合、常識的な範囲での割合とはどの程度なんでしょう?

105 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 16:02:46 ID:K5Ol9uv1
>>104

> >>102
> 案文して計上する場合、常識的な範囲での割合とはどの程度なんでしょう?

一度通話明細で仕事用と家事用の割合を検討してみては?
料金も出てますよね。
数か月分の平均で割合を決めれば、ある程度の合理性はあると思います。


106 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 16:05:35 ID:OdtjkP+e
千代田区に事務所があって、台東区に社宅(自宅)を有していますが、
住民税均等割りって2箇所分払わないといけないですか?

107 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 17:12:52 ID:DzuNNhFL
あるラブホに泊まったら、入る前にカウンターから声がかかり
「部屋の支払機に金を払ってもらうが、1泊11000円は
 7500円と3500円の2回に分けて請求されるので、2回支払い手続きをしてくれ」
と言われました。
その通りに払ってから、なぜそうなるのか考えてたんですが
脱税でもしようとしてるんじゃないでしょうか。
どう思いますか?

108 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 17:35:00 ID:MHgNj0JL
>>99
その他の所得控除改変の影響もありますが、概ね同じです
ただし、あまり話題になっていませんが、所得700万超える様な人たちは減税されています
なんなら、実際に計算できるサイトなどもありますので確認してみてください
http://www.zeikyo-soft.jp/

なお、>>103の回答した人は累進課税という根本システムすら理解できてない方のようですから、信じないように


>>101
今から確定申告することは可能ですし、所得額に変更が出れば住民税も修正されます

ただし、住民税の額は変わらない可能性もあります
理由は、年末調整というのは、天引きされた 「税金の過不足を調整」 をするのが主目的であり
税金計算のベースとなる収入・所得・控除などについては、通り一遍の処理しかしません(だから給与所得者も必要に応じて確定申告が必要)
ですから、今から確定申告をしても、あらためて何かしらの控除が増えたりしない限り、住民税はそのままと思われます

なお、年末調整受けていないなら、天引きされている源泉所得税の戻りがある事も考えられますし
最悪、納税不足などもありますので、住民税の額に関わりなく確定申告した方が良いでしょう


>>106
住所の他に事業所あれば、事業所の所在地の自治体に均等割が課されます


>>107
そんな脱税はない
単に支払機のサービス日や時間帯料金区分の設定の問題かと

109 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 18:01:14 ID:MHgNj0JL
>>71
消費税は実務処理上無税(当初は納税義務者じゃない為)になるケースがほとんどですが、消費税回避のためトンネル子会社作るのは実は完全にアウトです
地方税、法人税は初年からかかる
素人が思いつきとはいえ変なこと考えないw

>>73
事業所得として申告するなら、それなりに経費にもなると思いますが
雑所得の場合は微妙なラインですので、税務署なりに相談してみてください
まあ、40万程度なら経費関係なく所得は出ないと思いますけどね

>>82
そこまで専門的な話ができる人or必要な人なら、
論文なら論文検索、書籍ならアマゾンでもどこでもネット書店などで簡単に探せると思いますが・・・
ここで聞いても時間の無駄かと

>>83
海外生活の程度とどこの国に行くのかで変わりますので、それだけでは回答不能です

>>94
法人の市県民税の計算方法を5秒ほど頭に思い浮かべてください
それで解決すると思います

>>104
「按分は常識的な範囲」とはよく言われるが、これ間違い
按分する割合は、きちんと計数して根拠提示しないと、秒殺で認否くらいます
逆説的に、一般常識からかけ離れた割合であっても、きちんと使用実態と計数した根拠があれば経費計上可能です

要は、「実態に応じた根拠に基づいて計算」です

110 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 18:46:44 ID:a51WRQQE
あまりにも、初歩的な質問ですいません。
証券取引法監査の対象となるかどうか教えて下さい。
資本金2億円、負債総額2億円、株主数200人、設立10年目です。

111 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 18:59:17 ID:HiQ/y4GK
>>110
まず、上場してるのか?してないんだろ?

んでも上場企業でなくとも自発的に監査法人に監査を「依頼」している企業は沢山あるよ

112 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 19:13:11 ID:mfd7cVkU
>>109

2〜3年東南アジアにステイする予定です
たぶん1バンコク・2フィリピン・3台湾だと思います

113 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 19:14:27 ID:mfd7cVkU
>>109

2〜3年東南アジアにステイする予定です
たぶん1バンコク・2フィリピン・3台湾だと思います

114 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 19:34:16 ID:MHgNj0JL
>>112
そういう感じであちこち移動になって、かつ現地で特に商売したり働いたりしないなら
基本的に日本で申告納税になります
あくまで観光やバカンスでなら、通常海外旅行するのと変わりません


また、タイやフィリピンとは租税条約を締結していますので、日本で申告する際に、現地で何らかの収入を得て現地の税制に従って
納税している分があれば、軽減税率の適用や税控除という形で日本での納税額の減免が受けらることがあります

ただし、台湾についてはどういう取り扱いだったか不明
租税条約結んでないので、税務署などで確認してから渡航してください

なお、長期滞在なら、現地税制は大使館で事前確認する事をお勧めします
間接税(消費税相当)の仕組みも違いますので


115 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 19:38:44 ID:qUl4odUE
>>108
6月から支払う住民税は、平成18年の所得に対しての税金
ですから、平成18年の所得税と合計して不変でなければ
いけないはずです。
しかし、平成18年の所得税は従来どおりなので、
平成18年の所得に対する住民税だけが大幅に増税されたことに
なるのではないですか?
暦年平成18年の所得にかかる所得税+住民税が、以前と同じですか?
平成18年の所得税は、平成18年の所得にかかる住民税(今年6月から支払う)
が従来より増えた分減っているのですか?

116 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 19:45:37 ID:07MuKVW0
昨日市民税を払っていなかったため口座が差し押さえられたですが、もぉどぉしようもないですか?
ちなみに十年近く払っていませんでした。

117 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 19:53:26 ID:rHxRwKvE
>>66
税理士の求人広告みたほうが早いだろw
初任給は16マンとかザラ
でも独立開業すれば滅茶苦茶稼げるけどな
年収1000万程度は十分取れる

118 :110:2007/06/21(木) 21:06:41 ID:a51WRQQE
))111
お返事ありがとうございます。
上場はしておりませんが、株主が多いので、
証取法監査が必要なのかどうか心配なのです。
お願いします。


119 :110:2007/06/21(木) 21:07:58 ID:a51WRQQE
))111
お返事ありがとうございます。
上場はしておりませんが、株主が多いので、
証取法監査が必要なのかどうか心配なのです。
お願いします。


120 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 21:26:37 ID:U1Aq9Ilt
住民税について質問があります。スレ違いだったらすみません。

去年に兄が事故で他界し、その保険金が入りました。
去年の年収に応じて住民税が決められ父親の給料が今月から毎月17万引かれてしまうそうです。
17万も引かれてしまったら大学出の初任給程度の手取りしか無くなるわけで・・・
家族一同落胆しております。。。
この場合はやはり払うしか無いのでしょうか??
他に控除が期待できるのは医療費ぐらいなのでしょうか。。。

家族含め、私も学生の身分で知識が皆無な為質問させて頂きました。
難しいかと思いますがもし参考になるようなサイトがあれば誘導いただけると助かります。
ちなみに千葉市民です。

121 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 21:38:55 ID:svTYLrrQ
学生です。企業がどれだけ節税に力を入れているかの代理変数をさがしているのですが、
なにかよいものをご存じないでしょうか?

122 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 22:00:28 ID:H8Mgh94H
>>120
保険金で払えば何の問題もなかったのにな
入ったお金を全部使い果たして税金が払えません助けてくださいって…



123 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 22:09:05 ID:qUl4odUE
>>120
基本的には、保険金という所得が昨年入っているのですから、
その分に対しての所得税や住民税が増えてもいたし方ないことになります。
しかし、問題なのは、昨年の所得についての所得税は減っていない
のに、住民税だけが大幅増になったことです。
つまり、去年の所得に対し、
従来どおりの所得税をとられたうえに、住民税は大幅増になって徴収される
ようになっています。一時的ではありますが、昨年の所得に対してはとんでもない
増税になっていることになります。特に、昨年に一時的な所得増があった
場合は、その負担度合いが異常に大きくなります。
ですから、異常な負担感をもつのは当然です。
少なくとも、昨年の所得に対する税負担が変わらないというのは大嘘です。

124 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 22:33:00 ID:H8Mgh94H
法律の改正なんだからこんなとこでgdgd言ってもどうもならんよ
それに>>123の理論で行けば定率減税導入時は住民税の方が先行で減税してるわけだし
自分も次の給料から手取りが減るけどそんな大騒ぎするほどのことでもないっしょ

125 :123:2007/06/21(木) 22:51:51 ID:qUl4odUE
>>120
すみません。負担増というのは間違いですんで、取り消します。
むしろ、昨年高所得の場合は、有利になっているかもしれません。
保険金からの負担ということで素直にお支払いくださいませ。

126 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 23:03:40 ID:U1Aq9Ilt
みなさんご丁寧なレスありがとうございます<(_ _)>

>>122
本当に仰る通りです。。。
全部使い果たした訳ではありませんが、
不本意ながら保険金をもらい、色々な税金で持っていかれるのが全部ひっくるめて数百万・・・
払えない訳でも払わない訳でも無く「え!?そんなに!?」って感じだったのです。

>>123
やはり致し方ないのですね。
「昨年の所得に対する税負担が変わらないというのは大嘘」身にしみて感じました。
死んだ兄が税理士だか会計士の卵?だったので何か皮肉に感じて仕方がありません・・・

127 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/21(木) 23:05:07 ID:U1Aq9Ilt
>>125
逆に有利になっているかもなんですか@@;
わざわざありがとうございます<(_ _)>

128 :112:2007/06/21(木) 23:07:55 ID:6H86UOhr
>>114

ありがとうございました
大変参考になりました

129 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 00:40:53 ID:fsOYsbu8
住民税の納付書が来てあまりの金額の大きさに頭を抱えましたが
ちょっと疑問が生じました。
平成19年より税源移譲が始まって所得税が1月から少しすくなくなりました。
これは良いのですが、今年の6月に納付書が来た住民税は平成18年の所得にかかるものですよね?

そう考えると平成18年の収入から負担するのは安くなる前の所得税と増加した住民税ということになって、
住民税の増税分が1年分損したように思うのですが、どなたか納得のいく説明をお願いします。

130 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 01:06:23 ID:AF2wzd1H
保険金はどこから入った?
きちんと確定申告しているようだから間違いは無いと思うが
お兄さんが入っていた生命保険は課税対象だが
交通事故等で受け取った損害保険の賠償金なら課税対象ではないはず
かくにんしてみ。

妹が交通事故で死んだとき、俺が入っていた交通傷害保険から数百万受け取った。
そのとき税務署に確認したら損害に対する賠償金は課税対象ではないので税金はかからないって言われた。
20年以上前のことなんで当局の対応が変わっていたらスマン。

131 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 01:13:57 ID:AF2wzd1H
日本語の揚げ足取りだと思われたらスマンが

平成18年分の所得税は平成18年の所得で負担する。
平成19年度分の住民税は平成18年の所得を元に計算され平成19年度の所得で負担する。



132 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 01:19:56 ID:AF2wzd1H
舌足らずでスマン
昨年の所得がどんなに有っても昨年末迄に死亡していればその所得を元に計算された住民税は発生しない。

133 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 01:26:44 ID:fsOYsbu8
>平成19年度分の住民税は平成18年の所得を元に計算され平成19年度の所得で負担する。

でもそれだと18年度に所得が500万あって19年度に所得が0だったら。
0円の所得でも税金を払わなきゃいけないわけでとても辛い事だと思うのですが・・。

134 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 01:39:37 ID:AF2wzd1H
あなたも私も日本人な訳で(たぶん)
納税は国民の義務な訳で.....
去年の住民税が4300円で今年18万の通知書が来た身としては無理矢理納得するしかない訳で...

で、>>132に達した訳ですはい、

135 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 01:42:19 ID:fsOYsbu8
>>134
ううぅぅ・・
去年12万で今年26万きたおぉぉぉ・・。


136 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 01:48:32 ID:x6xod2Ts
修正しんこくしたら
とりあえず前期損益修正損にしとけば
いいんですか?


137 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 03:19:33 ID:Zx9iIRO0
0歳から始めても、基礎控除以上の贈与をして贈与税を払い続ければ、問題はないと思うのだが、
通帳の管理問題とか、税法にあるのか?

138 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 04:17:25 ID:i7LAqZ/V
私は現在、A社からだけ給与を受け取っていますが、
確定申告の上ではB社やC社からも給与を受け取っていることになっていました。
親が節税のためにやっていたようです。
そのために所得税や住民税がよけいにかかっていますが、
それ以上の額(家賃)を払ってもらっているので仕方ないと思っていますが、
法的には問題になるのでしょうか?よろしくお願いします。

139 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 05:46:02 ID:+xnbzM+T

  大 問 題

子:粉飾収入
親:脱税

140 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 07:53:39 ID:i7LAqZ/V
>139
レスありがとうございます。
もし税務署にバレた場合、親に追徴課税などの罰則はありますか?
さかのぼって修正申告などした方がいいのでしょうか?

141 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 11:18:56 ID:AhkB4dDj
道市民税が今年8万きたのですが、今年の3月に結婚していて道市民税払えない状況なのですが、どうしたら良いでしょうか?やはり市役所等に相談いくのが一番ですかね?

142 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 12:21:57 ID:xXpiuS9c
  ??   ??                      ??  ??
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   ??????:::: ::       ??  ??        :::????


税務調査が入るみたいだ・・・終わった

143 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 12:41:02 ID:qKKUFruL
>>142
kwsk

144 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 16:56:42 ID:Za7YjwK5
>>137
民法549条 贈与
ある権利・目的物を持つ者(贈与者)が無償で相手方(受贈者)に、その権利・目的物を移転させることを内容とする契約。
『贈与は、当事者の一方が、自己の財産を無償に相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾を為すによりてその効力を生ず』

民法176条 契約
契約は当事者の合意によって成立する。
幼児と契約を行う必要性が有るものは、法定代理人が幼児を代理して、契約を締結する。

つう事で親から子への贈与契約は、法定代理人が自分になるので、契約が成立しないわけで。

本来、相続時に有利な税率で贈与すればいいんだけど、
相続税で課税される割合が4〜5%で、95〜96%の家庭には関係無い為、相続税は課税できない。
でも生きている間の子供へ援助は、贈与税であれば課税出来るわけです。


145 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 17:26:42 ID:UyKtGO8P
>>129
上の方でもダダコネてる人がいるが
徴税側としては
・自治体の収入が実際は国と1年ずれてる
・通年での徴税額を変更しないように取り扱いたい

納税者側としては
・所得税は、基本的に前払い後精算なので18年分は18年中に実質支払っていて、差額精算分しか19年に食い込んでない
・住民税は後払いなので、18年分は19年に支払う
・よって徴税システムを変更せずに、暦年で徴税額合わせるにはこの方法しかない

なお、18年度所得と19年度所得が大きく変動して(19年所得が減少して)、住民税の課税で不利な取り扱いになっちゃう人には
経過措置で住民税の減免申告(来年の7月)が用意されているので、おかしな事にはなりようがない
もちろん、今頃住民税がどうの騒いでいる様な人は、経過措置が存在する事もしらないでしょうから
経過措置の申告もしらんで、また後から騒ぐんだとおもいますが・・・

>>130
今も
>損害に対する賠償金は課税対象ではない
ですよ
損害保険は「損失を埋める為の金銭」なわけで、損失と相殺するから所得は出ないと言う考え方

>>140
もちろん
本来納める税額との差額と、その差額に対して過少申告加算+加重+重加算で5割増コース
加えて、延滞した期間に応じて延滞税
自分から申し出ればこの位で済むが、場合によっては更に起訴されて罰金や懲役の可能性も

>>141
結婚したからってのは理由にならんと思うし、そもそも意味が不明
失業したとか病気で治療費がとか・・・言うなら相談した方がいい
そうじゃないないら相談に行く時間仕事して稼いだ方がマシ

146 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 17:37:58 ID:v/kTm/lV
結婚したから=結婚式+披露宴+新婚旅行+新居引越しでお金がないから
ってことなのだろうが、役所とかはそんな理由には聞く耳もってないだろうね。

147 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 17:47:10 ID:uQ19PEZr
>>144
父親から幼児へ贈与
母親が法定代理人なら いいんじゃないかと・・・・。

ただ 意思能力全くない幼児の場合でもいけるのかな?

法定代理人の権限の問題だね。

法律版の方がいいかも。

148 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 17:48:43 ID:qKKUFruL
>>144
子供の法定代理人は親権者ということなので両親がなりうる。
父→子 への贈与の時は母が代理人
母→子 への贈与の時は父が代理人

これで 贈与契約書を作れば 桶でないかい。



149 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 19:06:35 ID:3ZL8dTDT
質問なんだけど今年社会人2年目で今月から住民税引かれるみたいなんだけどどれぐらいなの?ちなみに去年の年収は300ぐらいで一人暮らし。これはどこで質問したらいいかわかんなかったんでここでしてみた。

150 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 19:25:00 ID:GVA8AYtw
今年から所得税が10%から5%になったけど、青色申告で間違えて10%のまま申告して税金を払ってしまった場合、差額は戻ってくるのでしょうか?考えると夜も眠れません。どなたかご指導お願いしますm(_ _)m

151 :144:2007/06/22(金) 20:06:10 ID:Za7YjwK5
>>147さん >>148さん
民法 第818条 (親権者)
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。

未成年者の法定代理人は第一に親権者で、
子供に対しての親権者は父でも母でも同一人格なので、
第三者との契約で有れば、両親が成り得ますが、同一人格での契約は成り得ません。

離婚して、母親が親権者なら
母親は相続権が無いので、父→子贈与の場合、母が法定代理人になりますが。



152 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 20:20:44 ID:uTEFQbvr
訂正申告はできまつよ

153 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 21:30:34 ID:qKKUFruL
なるほど
そうであれば特別代理人を選任して贈与契約結べばいいわけね。

それか贈与を爺婆からしてもらうかだね。

154 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 22:29:02 ID:nOk4dT+w
>>150
訂正申告をするか
更正の請求すればよろし

155 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 22:30:09 ID:uTEFQbvr
母親に毎月15〜20万円ずつ仕送りをしたいのですが
贈与税って掛かるのでしょうか?
大学に行かせて貰ったから、そのお返しというか
学費を借りてたってことにしてもダメなんでしょうか?
実際、そんなノリなんですが

156 : ◆SmgaigUJPM :2007/06/22(金) 22:36:50 ID:A4WKnJN1
皆さん、ありがとうございます。すごい勉強に成りました。
幼児への貯金の質問をした者ですが、お陰で色んなキーワードを知ることができ、自分でもググる事が出来る様になりました。
私なりに結論を出してみました。
1.親の自己満足で無駄に課税対象を増やす位なら、同じ自己満足でも色んな物を買い与えたり、
体験させてあげようと思いました。
金銭的な支援は子供が成人した後で本当に必要ならその時々の税制にあったやり方で支援しようと思います。
そして相続税をきにしなきゃ成らないくらい、頑張って資産を残せるようになってから、
その心配をしようと思います。
今回初めて2ちゃにこんな為になる板があることを知って嬉しい思いました。今後も色々勉強させて頂きます。
税理士の方、会計士のかたどうぞよろしくお願いします。

157 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 22:43:58 ID:EYcUCiJ8
>>155
お母さんの収入が少なくてあなたの収入で暮らしてるなら掛かりません。
むしろ扶養家族として申告(サラリーマンなら会社に届出)すれば
あなたの所得税が減ります。(同居、別居は問わない)

お母さんの暮らしに余裕があったとしても
親→子の贈与は相続税逃れになるから税務署も厳しいけど逆はそうじゃないから
月20万くらいなら、まぁ常識の範囲内として見逃されると思うけどね。
保障はしません。

158 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 23:12:45 ID:s7x75RTi
>>155
それくらいならかかりません。
貯金をしたり不動産購入のために
口座に蓄えると追求されますが
生活費はかなり大目にみてくれます。
事実私らがそうなので(500万円前後)。

159 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 23:27:06 ID:5ZIhC91S
私は今大学4年生なのですが、現在働いているアルバイト先に就職することが決まっています。
しかしこのままのペースであと半年働き続けると、今年の年収がどうやら103万円を超えてしまいそうなのです。
私の家の家族構成は母・兄・自分の3人で、父親は3年前に亡くなっています。

現在私の家の収入は父親が亡くなった事による母親への遺族年金(1ヶ月単位で約12万)と、社会人の兄が毎月家に入れる8万円ほどです。
あとは父親が遺した会社の退職金と生命保険でやり繰りしています。この場合私が年収103万を超えてしまうと、やはり扶養控除の対象から外れてしまうのでしょうか?

ちなみにこの自分のケースで103万を超えてしまうと具体的にどうのような事態が起きてしまうか教えて頂けないでしょうか?


160 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/22(金) 23:45:41 ID:W9MDMzuF
経理初心者です。誰か助けてください。
新規の事業で標準原価計算を採用するようオーナーから言われてます。
仕損じ(不良品?)は10%ほど発生予定です。
この仕損じは標準原価に算入します。
仕損じの使い回しはできません。売却もできず、廃棄するだけです。
ただ、仕損じはある一定溜まったら廃棄します。廃棄されるまで備忘
価額で帳簿に載せる必要がある?ようですが、決算期をまたぐ可能性が
あります。この仕損じの10%は税務的にどのように処理すればいいの
でしょうか・・単純に標準原価に算入しておけば、税務署から何も
言われないでしょうか・・(仕損じの根拠、後日廃棄した証明が何か
必要??)
また、仕損じが予定と狂い60%になった場合、原価差額調整計算
に織り込むだけで大丈夫でしょうか。(やはり廃棄した証明が後日必要
でしょうか?)
日ごろ証明がないと税務署は信用しないと聞かされており、この件、
月曜の午前中までにオーナーから回答するよう言われてます・・
顧問税理士とは今日連絡が取れませんでした・・



161 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 01:38:26 ID:jPWUK+3k
従業員ないない個人事業者からの報酬の源泉はどうしたらいいのでしょうか

162 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 03:48:41 ID:TwjMtrpO
「からの」?
もらう方が気にすることじゃない。

163 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 04:05:41 ID:B6Jmb37S
>>150,152,154
平成18年分の所得税(今年2〜3月申告分)は10%のままでなきゃダメでつよ。
所得税5%枠は、青色申告者の場合今年稼いだ分(来年2〜3月の申告分)から適用でつ。
一方給与所得者は源泉徴収額が今年1月から減額されてるはずでつ。

164 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 08:55:15 ID:vVhM3jk6
某監査法人からIT監査(会計監査に関わるシステム部分の監査)で内定をいただいたのですが、
確認すべき点などは本などで調べて大体わかったのですが、キャリアパスなどがよくわかりません
それほど技術が必要に思えないのです。
となると、ずっとおなじことをやり続けるのかなと思うのですが、どうなのでしょうか?
それでも定年まで働けるならまぁいいかなとも思いますが、監査法人は定年まで働く人がいないと聞きます。
非会計士で監査法人に入って、定年まで働くというのは厳しいものなのでしょうか?

非常に悩んでおります。
アドバイス、情報いただけませんでしょうか。

165 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 09:01:37 ID:npJvmX1c
サラリーマンの収入が700万円、家賃の収入が450万円あります。
去年度までは、青色申告をして10万円の青色申告控除を受けていま
したが、貸家の数が増えてきて事業的規模になりました。
今年は”事業的規模”の申告にし、65万円の控除を狙おうと思います
が、事業者税が別途発生してしまうのでしょうか。教えてくださいほととぎす。



166 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 09:32:48 ID:t90OfPSo
>>165
事業税ね

事業的規模になったのなら、条件さえ合えば専従者給与を取ることが可能になりますよ。
出た利益以上には税金は持って行かれないですよ。
65万控除であれば貸借対照表を作成してくださいね。


167 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 20:08:43 ID:sCMvKkc3
現在家族3人が住んでいる父名義の家を売り
息子である私が借用書を書き父から4000万程借金をして
違う土地にアパートを建てようと考えています。
アパートの一室に家族丸々移動する予定で、私の年収はそのアパートの上がりの400万程度と
バイトでの150万程度の収入のみ、父は無職で収入はありません。
もちろん年200万くらいは父の銀行口座にきっちり借金返済していきますが
実際の家族の生活費にその200万を当てるため建前上と言う印象は否めません。

このような条件下でも贈与ではなく借金として認められるんでしょうか?

168 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 20:16:23 ID:8g1kSp9/
>>158
500万円でも大目に見て貰えるんですか?
仮に将来、母が福祉施設に入らざるを得なくなったとして、
その負担を私がしても贈与税の対象外ということで良いのでしょうか?

169 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 20:22:21 ID:npJvmX1c
> 166
ありがとうございます。
ただ、私には妻がいないので、専従者給与は取れません。
・・・ってな場合、事業的規模にすることによる事業税は
どのくらいになるのでしょうか。
(所得税率が25%として、65万円の控除は15万円ほどの
 節税メリットがあります。が、事業税が15万円かかってしまう
 と意味がないですから)


170 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 20:50:20 ID:8IkK4ioS
>>169
所得税でどういう申告をしようと、
事業税は事業税の基準で課税対象になるかどうかが決まる。
決めるのは自分じゃなくて、県税事務所。
そういう心配はしても無駄。

171 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 20:52:10 ID:NQdQnydb
>>167
約定どおり返済すれば借金として認められると思います
ただ、そんなことをする理由がわからない
あらゆる面でマイナスと思うのは私だけかな

>>168
問題なく贈与税の課税対象にはなりません

>>169
事業税は65万控除を利用するしないは関係ありません
事業的規模(いわゆる5棟10室基準)であれば事業税は課税されます


172 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 20:59:10 ID:npJvmX1c
>> 170,171
現在の賃貸用物件が、
一戸建て 2棟
アパート 1棟(6室)
分譲マンションの区分所有 3DK分
と、事業的規模かどうかのボーダーライン上にいます。
・・・県税事務所は、どう判断されそうでしょうか。


173 :167:2007/06/23(土) 21:03:59 ID:sCMvKkc3
祖母の土地を使用貸借させて貰うのですが
祖母が孫である私の名義以外は建てさせないと頑なに譲らないものでして
父から借金という形にすれば筋が通るかなと考えているのです。
この事で発生するあらゆるマイナス点というのは
具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

174 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 21:09:49 ID:8IkK4ioS
>>172
物件数が10未満なので物件数基準では非該当。
その場合でも600?かつ収入1000万なら該当になる。

ただし、最終的に決めるのは県税事務所だから、
ここで聞かないで、決める人に聞いたほうがいい。

175 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 21:16:14 ID:npJvmX1c
>> 170,171
たびたびスマソ。
万が一事業税の課税対象になると、家賃の450万円だけでなく、
サラリーマンとしての給与所得700万円からも5%の事業税が
課税されるのでしょうか。
おしえてくださいほととぎす。


176 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 21:18:40 ID:8IkK4ioS
>>175
利益じゃなくて家賃450万なら非該当だな。
該当の場合でも給与所得に事業税はかからない。

177 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 21:31:59 ID:fLy0E3i+
>>168
500万で大目に見て貰うというのは別問題。 158の脳内だけの記憶でしょう。

扶養義務者からの生活費や教育費としての贈与は対象になりませんので、
日常の生活を営むのに必要な費用(治療費、養育費他これらに準ずるものを含む)で、
社会通念上適当と認められるものを贈与する場合には、贈与税は課税されません。

ただ、高額な年金収入が有るとか、高級ケア付マンションなどの場合は指摘されるでしょう。


178 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 21:44:58 ID:ILom6l/3
住民税が28000円来たんだけどw
次は8月とかってさー
また同じくらい請求くるの?

179 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 21:45:00 ID:npJvmX1c
>> 176
ありがとうございました。安心して、65万円の青色申告控除を受けます。

180 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 21:54:11 ID:8IkK4ioS
>>178
それ一年分じゃないのか?
6月納期分だけだとしても、
年間でいくらっていう通知も一緒に来てるだろ。

181 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 22:51:42 ID:mKMxoZBv
すみません、質問です。
wワークを考えているですが、会社に内緒にしたいのですが
住民税でよくばれてしまうと聞きました。
確定申告でどうにかなるのでしょうか??

182 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 23:05:09 ID:Ozb9D4t0
>>181
本業のほかにお仕事をなさるのであれば、確定申告が必須となる可能性が大です。
と同時にバレたくない本業の方に住民税の通知が行く仕組みになっていると思われます。
バレるのがいやなら副業は諦めたほうがよろしいかと。

183 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 23:06:17 ID:QJVxy0GF
いいえ
よくばれる

184 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 23:16:51 ID:mKMxoZBv
>182
>183
そうなんですね。
ネットで検索するとばれない方法ってことあったんですが
そんなことないんですね・・・。

185 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 23:20:58 ID:8g1kSp9/
住民税の納付は、「特別徴収」と「普通徴収」がある
「特別徴収」だと、会社から天引きする額が若干多くなるからバレる可能性が20%くらいある
とはいえ、副業の額は大したことないだろうし、何百円何千円と増えたところで普通はバレないと思うけどな
監視してるならバレるけど

ちなみに「特別徴収」じゃなくて「普通徴収」ならほぼバレない
そしてこの納付方法は自分で選べる

186 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 23:21:07 ID:+/1jepGw
>>184
住民税が天引きじゃなきゃばれないけどね。
そこんとこどうよ?

187 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 23:33:30 ID:mKMxoZBv
>184
納税課とかにできるかできないか聞いたほうがいいでしょうか?
>186
天引きです。

188 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 23:46:00 ID:8g1kSp9/
いや、だから・・・
会社のを天引き、副業のを自分で振り込めば良いだけだって・・・

189 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/23(土) 23:51:12 ID:7PAILeeX
譲渡所得の所得税について質問です。

現在家が2軒ありまして
1件(A)は親と自分との50%ずつの共有名義、もう1件(B)が親の名義です。

親と同居したくなかったため、Bの家を賃貸契約して住んでいるわけですが
Bが老朽化のため、新たに自分が家を購入することになりました。

そこで質問なのですが
Aの共有部分とBの評価価値が同じである場合
? AとBを交換をした場合、お金が動かないので所得税がかからない
という判断でいいのかどうか
? ?で交換したBを売却して、別の家を購入した場合、
居住用財産の特例3000万控除が受けれるのかどうか

以上2点分かる方がいらっしゃればお答えお願いします。

190 :167:2007/06/23(土) 23:59:14 ID:sCMvKkc3
あ追加でもう一つ質問させてください。
親から借用書書いて借金した場合、返済途中に親が亡くなってしまったりしたら
残りはどうなるのかな?

191 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 00:12:58 ID:u3lbeqmR
>Aの共有部分とBの評価価値が同じである場合

なんで同じて判断しましたか


192 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 00:13:45 ID:5sLFxWmb
1番も無理と思うが
2番は絶対に無理

193 :189:2007/06/24(日) 00:31:04 ID:P3oJxzpg
>>191
Aは購入時の金額
Bは一度売ろうとしたときに不動産屋に評価してもらった金額
正式にやるには不動産鑑定士とか入れるべきでしょうが・・。

>>192
両方ともダメですかね。
?の方は譲渡所得=収入ー経費なので
収入(Aを売却した時に得るであろう金額)ー経費(Aを買った金額)
が同じなので譲渡所得0になると思ったのですが。
?は何故ダメなんでしょう?


194 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 00:41:43 ID:BHRKhwvQ
>>180
よくわからんなー
親に言われたからその金額を渡したから、用紙はもう捨てたって言うし
今、市のHPの住民税の計算あったから
18年の所得から計算したんだが、年税金額75300円と出るのよ
高くない?オレ30歳なんだが

195 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 01:53:43 ID:WVUuY5eq
>>193
本当に親と賃貸契約をして、家賃を払っていたの?

1.は税務署に相談してみるしかない。

2.は居住用財産として自分名義になってから、居住実績がある程度ないと、
特例の為に名義変更したと思われていまうだろう。

196 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 02:06:27 ID:5sLFxWmb
交換をする場合、時価がほぼ同じでなければならない
そして譲渡を目的とした交換は特例の対象とならない
35条も住んでなきゃ3000万控除の対象にならない

197 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 07:41:16 ID:oQyBnwsL
領収証に関する質問です

銀行や郵便振替などで入金を受けた時、
払込んだ人には銀行や郵便局の窓口またはATMにて受領証が渡されます。

その受領証と別に領収証を発行してほしいと言われた場合、領収証を発行する義務はあるのでしょうか?

自分なりに調べた段階では、
 受領証も支払いの証明として領収証と同等の効力を持つ
 領収証の発行を求められたら発行する義務がある
ことは間違いないと理解したのですが、
 
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3148&forum=1
のo_k 投稿日時: 2005-10-28 0:47 にある
>銀行が任されているのは、いわばデータの移し替え作業でして、
 お金の受け渡しは、振込元と振込先とが直接にやっている扱いなんです!
 (つまり、現ナマをじかに渡したのと同じこと。)
という部分に違和感があります。
振り込み金額が3万円以上の場合は印紙税が課税されます。
(実際には収入印紙の消印ではなく申告納付により納税される)
これは銀行が代金を受領していることを意味するのではないでしょうか?


198 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 15:20:07 ID:XIJjf4OU
常識の内容なのかもしれませんが、住民税納付について
質問させてください

住民税の納付手続きを今の会社では各自がしないと
いけないのですが、暫くは平日は夜遅くまで仕事が忙しく
休み難いのですが、
市が指定している所定の金融機関とか本庁の9時〜5時とかの
時間が、どうも平日限定が前提らしく、近くに金融機関がなく
客先常駐なので昼休み等に抜け出せない会社員の私は
一体、どうしたら良いのかさっぱり判らず困っています。

制度自体がいやがらせとゆうか、延滞わざわざ増やしているようですが、
ネットからの振込みとか、なにか良い方法はないのでしょうか?
ちなみに西宮市民です。


199 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 15:32:30 ID:yHSYiih0
>>198
銀行口座からの自動引き落としは出来ないの?

200 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 15:39:33 ID:XIJjf4OU
>>199
ありがとうございます。
自動引き落としは可能そうなんですが、
休日とかネットとか郵送でこれ自体の手続きが出来るのかどうか・・・。
いわゆる「銀行」・「郵便局」に平日いけませんので。

市役所も銀行も郵便局も何故に揃い揃って同じ曜日の業務なんだと。
平日全部休んで土日だけ業務をしてくれてよと思う。


201 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 16:16:47 ID:F3yi35e2
>>197
表現の仕方は不適切と感じますが、義務と権利がごっちゃになっていますが、
民法486条「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」
ので有って「領収証の発行を求められたら発行する義務がある」 の定めは有りません。

また商法では「この法律に定めがない事項については商慣習に従う」とあり、
「振込控えをもって領収書と見なすことが出来る」との商慣習に従う事で、交付請求に対して応えています。

ややこしい話しですが、現金払いでも領収書を発行する義務は無い事になりますが、
「領収書を請求されたら領収書を出す」商慣習が有るので、義務が有ると解釈しても間違いでは無いです。
しかし、振込の場合は、「振込控えをもって領収書と見なす」商慣習で、義務は無いわけです。

相手側との関係を気にする必要が無ければ、
「振込控え以外に領収書をご希望の場合は、印紙代及び手数料を頂戴し再発行します」と宣言しましょう。

また、大事な取引先でも、領収書には二重発行を防ぐ観点から、宛名は振込名義人で
「○年○月○日 振込入金での再発行として」と記載する必要が有ります。

税法上には領収書は具体的に規定されていませんが、会計書類の保存が要件となっていますので、
「振込と現金で両方代金を受け取った。現金入金の売上計上は隠している」と判断される場合が有る為です。

さらに(^^ゞ
再発行(振込での発行を含め)でも、受領代金相当の印紙は必要です。

202 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 16:41:19 ID:F3yi35e2
>>198さん
今回の納税で自動引落しは間に合いません。

アクタ西宮ステーション(西宮北口駅)であれば土日も納税が可能です。 
http://www.nishi.or.jp/contents/00006360000301149.html

昼間に市役所行くと、暇そうな人がウジャウジャいるのですから、
人を減らして、土日でも支払える自動納税機を支所に置いてくれればいいのにと・・・。

203 :198:2007/06/24(日) 16:49:03 ID:XIJjf4OU
>>202さん
どうもありがとうございます。助かりました。
次の土曜日あたりに行ってこようと思います。


204 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 17:50:51 ID:OdZ0OgfK
>「領収証の発行を求められたら発行する義務がある」 の定めは有りません
>現金払いでも領収書を発行する義務は無い事になりますが

そんなあほな・・・・・。



205 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 18:39:54 ID:/ro33ZJO
年金手帳の色は青が厚生年金
       オレンジ色が国民年金
       ですか?

206 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 18:50:53 ID:pC+kxyHQ
すみません、質問させてください。
知人と共同で事業を起こしたいのですが、お互いに個人事業主となり、
売上も経費も折半にして各人で税務処理を、というのは可能ですか?

207 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 19:37:43 ID:/cBGqXtj
すみません、教えてください。
製造業で従業員10人(他パート6人〜10人)、
資本金1000万円、売上高5億円、
これって、結構、従業員の割りに売上高大きいんですかね?

208 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 19:53:23 ID:VTkUP05K
皆さん、すみません。
かなり謎なので質問します。
監査法人や税理士法人への就職の際に添え状や面接で「貴社」や「御社」という言葉を使うのは正しいのでしょうか。
それとも、「貴法人」になるのでしょうか、あるいはまた別の言葉があるとか…。

誰か助けてください。(本当に)

209 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 20:09:25 ID:BHRKhwvQ
あのマジレスです。
国保+国民年金と
社保+厚生年金とではどっちが安いですか?

210 :201:2007/06/24(日) 20:11:44 ID:F3yi35e2
>>204
だから、義務が有ると解釈してまで読んでくれ。

現実的に商法・民法には、「請求されたら交付せよ」的な規定は無いんですよ。


211 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 20:13:35 ID:GxOuJzLL
社保がいいよ
国保未加入+年金でもいいけど
国保入るくらいなら社保+厚生年金が割がいい


国保未加入で怪我したら大変なことになるしな

212 :入社1年目:2007/06/24(日) 20:16:14 ID:v4MZBwaC
お願いします。教えてください。
会社の領収書(証)を書き損じたのを破って捨ててしまいました。
なので当然、領収書の番号が抜けてしまってます。
捨ててしまった後、捨ててはいけない事を知りました。
怒られるのが恐くて会社の上司にはまだ言ってません。
領収書を捨ててしまった場合どうなってしまうのでしょうか?
どなたか無知な私に教えてください。お願いしますm(__)m

213 :189:2007/06/24(日) 20:33:10 ID:P3oJxzpg
>>195,196
家賃は実際に振り込み期限をつけて契約して
銀行振り込みしてました。

お二人ともありがとうございました。
なかなか難しいようですね。
もうちょっと資金振りを考えて購入するか考えます。

214 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 20:39:31 ID:F3yi35e2
>>212
連番管理をキチンとしてる会社なら、チェックの時に他に混じっていないか、
控えも一緒に渡していないか、出納帳と比べたりして手間が異常にかかる。
前後の記載者は当然疑う。

あんまりキチンとしてない会社だと、税務調査で抜けを指摘された時に発覚したら
売上隠しが無いかとか、他にも色々と疑われる。
元々キチンとしてない会社だから、他にも疑惑が出てきて領収書控えどころでなくなる。

ですかねぇ。

212氏へお薦めするお返事
上司に報告する。 
或いは領収書控えの欠番部分に
「○○課 212入社一年目 xxxxx番は、xxxxy番記載の時に書き損じ、誤って破棄しました」
と残しておく。

やってはいけないお返事
だまってる。


215 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 20:45:12 ID:MSN+90A4
>>210
相手が領収書発行しなければ
支払を拒めるのが民法だが・・・・。

規定がないと言ってしまうとなんでも言えてしまうよね。
借りたお金は返さなければならないという法律もないし
人を殺してはいけないという法律もないし

だからといって借りた金を返さなくて良いともならんしね、

解釈とかそんなレベルではなく常識だね

よって

んな あほな・・・・・。

216 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 20:58:12 ID:6QwO8rHD
>相手が領収書発行しなければ
>支払を拒めるのが民法だが・・・・。



プッ


217 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 21:04:26 ID:GVawA4c3
質問ですが、
修正申告して、法人税、県民税、市民税、事業税、消費税を
納付したとき、
租税公課(消費税分○○円)  / 現金○○円
法人税 (その他 ○○円)  /

の仕訳であっていますか?

218 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 21:16:06 ID:o2ozrma2
>>217
法人税っていう勘定科目は何?
費用科目、それとも負債科目…

219 :入社1年目:2007/06/24(日) 21:20:27 ID:v4MZBwaC
>>214
有難う御座います。正直に謝ることにします。
ちなみに税務調査とは毎年やってるものなのでしょうか?

220 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 22:15:58 ID:a9EyzjsG
>>216
つ同時履行の抗弁権

プッ!!!

221 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 22:24:30 ID:vaVJPDa7
学生です。
扶養の関係で103万を超えてはならないのはバイトとかの収入だけでしょうか?
ちまちまと外貨取引してるんだけど、外貨で利益20万以上出たら確定申告しなきゃは理解してますが・・・
バイトの収入と合わせたら103万超える勢いです。

222 :221:2007/06/24(日) 22:26:29 ID:vaVJPDa7
日本語メチャクチャでスマン。
吊ってくる

223 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 22:33:23 ID:M7uku0le
別表の記入について質問なのですが、中間申告の法人税を納付していない場合は別表5-2の記入は
当期発生額に金額を入れて、そのまま期末未納税額に記入すれば良いのでしょうか?
また、例えば中間申告が10万円あって、全額未納で課税所得が0で当期にかかる法人税は地方税の均等割
のみという状況の場合に下の納税充当金計算欄の金額の損金算入の充当金は均等割の金額が入るのでしょうか?
それとも、中間申告の還付分と相殺した金額が入るのでしょうか?
その時の別表4、5-1の記入はどうなりますか?

224 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 23:18:18 ID:3yM91sKE
>221
為替差益も雑所得として申告義務がある。
ただ、課税当局はそんなことまで把握してないから言わなければ分からないかもね。


225 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 23:19:50 ID:7MjEsRiC
>>220

おいおい頭大丈夫かよ

226 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 23:22:49 ID:FVl4qrWQ
>>225
わざわざ恥の上塗りをしにくるなって。
昭和16年にそういう判例があってその後覆されていない。

227 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/24(日) 23:34:13 ID:3yM91sKE
>223
中間納付額は期末時点で全額未納なんだから、別5-2は中間納税はなかったものとして書く。
別4も別5-1も同様。


228 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 00:28:09 ID:yLUtrbcZ
民法に詳しいてことは
カバチタレかな

229 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 00:54:21 ID:26h/I6e+
>>224
レスThanks ☆☆** v( ̄ー ̄)v**☆☆ Thanks
嘘偽りは嫌だからもし20万超えたら申告します〜
でも、パソコン買ったりして経費にします( ̄‥ ̄)=3 フン

230 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 08:34:17 ID:l+4T2jzh
>>205
基礎年金番号導入前か後か
若干スレ違いかと

>>206
無理じゃない?
それじゃあ収益と費用が対応しないし
法人格にすれば?

>>207
そんなに大きくもないかと
数字だけでは判断できないけど
年商を人員で割ると一人当たりの年間売上高が出るので
同業他社と比較してみるよろし

>>208
そこが面接のポイントだと思うなら悩めば?
そんなことで合否は決まらないと思うよ

231 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 11:43:24 ID:tvBIb0dW
自宅で映像編集やってるSOHO法人です。前にも似たような議論が出てましたが、個人持ちになっている設備の電気代(数kw/h)をコスト管理の観点からも経費で処理ところです。
主な機器には保守点検の為の稼働計も付いており、作業日報とも合わせて総定格電力から、およその電気代は算出可能なんですが、それを実費払いとして税法上、精算は可能なもんでしょうか。本来、独立した事務所にでも入居出来れば一番いいんですけど。


232 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 11:58:50 ID:OEDlBVJD
3/4 とか 1/2とかで 按分すればよろし

電話代とか乗用車の減価償却・自動車税・自動車保険・ガソリンなんかも同じね

233 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 12:17:20 ID:8ziNj6Bk
退職金が振り込まれた。
明細見たら「金額×0.6」なんだけど、この0.6はなんでしょうか?
例)20万×0.6=12万が振りこまれた。
ちなみに2年いただけだから微々たる金額なんだけどさぁ。
会社に聞いたほうがいいのでしょうか?

234 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 12:35:59 ID:hB6qdEuE
よく平成○○年「度」税制改正っていいますが、これは新しい改正の適用が毎年4月から
始まるということを意味するんでしょうか?

235 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 12:55:11 ID:htEV/M5q
>>221
申告しろ
確かに税務調査受ける可能性は、限りなく低いがゼロじゃない
そして学生なんだろ? 税務調査受けたり何だりはバレると外聞悪いぞ
そして、沢山稼いだなら控除が消えた分だけでも学費払って親を楽させてやれ


>>231
可能
数値記録を残しておくと後で問題出にくいです

>>234
ちがいます
「平成○○年度税制改正」は、平成○○年度中に行われた税制改正の事であって、
たとえば17年度税制改正で法改正されたが、適用は18年度とかいうものも含まれています
また、適用開始月日については、それぞれバラバラであることも多いです(普通は所得などは1/1から適用、法人などは4/1以降開始事業年度から適用ですが)

236 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 13:02:48 ID:htEV/M5q
>>233
余所様の会社の退職金明細の支給項目を説明できる人間は少ないと思うがw

だから、多分という断り付きだが
自主退職だから規定退職金の60%とかそんな意味ではないかと
普通の会社の退職金規程だと、定年退職だと規定額全額、労災事故による退職だったりすると1.2倍とか、勤続20年以上0.8とか
規定金額に退職理由や勤続年数や勤務成績に応じて加減する事が多いから、その値じゃないかな

237 :233:2007/06/25(月) 13:26:12 ID:8ziNj6Bk
>236
なるほどサンクス。
勤続年数によって〇ヶ月と決まっててその金額の6割
だったから予想外に少ないよ。ショボン
会社に聞いてみようかな。


238 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 13:32:35 ID:tvBIb0dW
>>232>>235さん。参考になります。感謝。

239 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 14:21:38 ID:sM9FCR7f
相続税についての質問です

実父が死亡した後、私をまったく参加させずに
残りの相続人たちが勝手に遺産分割協議書を作成し
申告を完了させたようです
署名・捺印は、私自身のものではありません
これは、私宛に税務署からの延滞税のお知らせが
届いたことにより発覚しました
遺言の有無・遺産の分配内容・遺留分・名義変更などは、
まったく知らされていません

↓の原則に反したこの相続は、法的に有効なのか
さらには対抗策についてお知恵をお貸しください

遺産分割協議は全員一致で決めなければ、成立しない。
もちろん、多数決で決めることもできません。
法定相続人の一人でも意思の合致がなければ、成立しないものなのです。

240 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 14:31:13 ID:OEDlBVJD
>>239
すでにある分割協議書のあなたの署名・捺印があなたの物でないと言うことですが、
少なくとも協議書には実印の押印が必要だったのですが、それはどうなっているのでしょうか。

まずは分割協議書の内容を確認しましょう。できれば写しをもらい、それにある署名捺印を確認しよう。

そしてつぎには 遺留分減殺請求をしましょう。
遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に請求しないと時効となります。
請求する相手は他の相続人に対して、遺留分の減殺請求をするよと言えばいいです。


241 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 14:37:53 ID:OEDlBVJD
続き
遺留分の減殺請求については口頭で言った後で、内容証明郵便を使って相手に確実に届くようにします。
それから話し合いになるわけですが、うまくいくかも知れないしダメかも知れない。
だめなときは 家庭裁判所に家事調停申立をすることになります。

すでに相続税の申告はしてあるようですが、減殺請求があった場合にはその時点で更正の請求、期限後申告または修正申告等
の手続きが必要となります。

242 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 14:48:01 ID:sM9FCR7f
>>240
即レスありがとうございます

実印は大昔に実父が作ったもので
実家の金庫に保管されていたものだと想像されます
私はチラッと1度見た記憶があるくらいです


243 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 15:05:09 ID:isCgObQt
法人で役員をしています。来月源泉の納付があります。
会社が仕事がなく、今回ほとんど役員報酬を貰っていません。
夜にバイトをして食いつないでいます。
仕事が入ったときだけ役員報酬を少しもらって、問題ありますか?
貰ってもいない役員報酬の所得税をはらうのはきついのです・・お願いします。

244 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 15:21:53 ID:OZt2h/gl
住民税を払わないとどうなるんですか?時効はありますか?

245 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 16:06:05 ID:9so0H1de
>244
非国民ですな
日本に居住する権利がありませんので、北朝鮮にでも引越てください

246 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 16:17:08 ID:AnqdenRG
単純な質問ですが、
賞与の所得税は年収によって、通常どおり一律引かれるんでしょうか?

247 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 17:00:00 ID:pLjW6in5
今学生なんですが年間103万しょとくこえるとつぎの年からどのくらい税金はらわないといけないのでしょうか??

248 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 17:30:18 ID:2wlH4fuz
>>243
毎月定額の役員報酬を払って、ちゃんと源泉所得税を納付しておかないと、
利益調整と解釈されて、役員報酬分がごっそり損金不算入になってしまい、
いずれ法人税でがっぽり取られますよ。そうなると、役員の所得税と
法人の法人税で二重に課税されたのと同じようなことになって、
かえって納税額が増える可能性がある。役員報酬分が損金不算入になると、
ぎりぎり赤字でも最終的には課税所得が計上されることになって、
かなり痛い思いをすることにも…。

249 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 19:26:39 ID:uwo5KiIZ
兄がニートなのですが、これを私の扶養家族に入れて
私の税金を軽減させることはできるのでしょうか?

親の扶養には既に入ってると思うのですが

250 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 19:46:38 ID:DIt4f3O/
>>249
扶養控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

親とダブルで適用はできないから、どっちか一方のみ

251 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 21:29:35 ID:/mDF9RUG
有料で「霊媒業」を営む自称「霊媒」が自身のブログ内で「(納税)申告馬鹿らしいww」
などと売上の申告も納税もしないことを公言しているのですが、これって犯罪ですよね?
http://blog.livedoor.jp/saiko384140/archives/50133642.html#comments
コメントの165で申告しない宣言しているのですが。どうなんでしょう?

252 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 21:42:00 ID:tvBIb0dW
>>243 ウチもそのような時期がありました。税務署に相談(恥)した
ら払えない分は未払金で立てて、納付書備考欄、1月の給与得内訳書
に、その旨、記入するよう指導受けました(情)。源泉税については実支
給分に対し徴収して差支えないとのことでした。まずは商売上回るよ
うがんばって下さい。


253 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 22:12:11 ID:1ieCGmoX

 社歩調の元幹部が、退職金のうち一部を返納するようですが、
税金上の取り扱いは、国に対する「寄付金」でよろしいのでしょうか。



254 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 22:26:07 ID:uo8yzZS/
よろしい

255 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 22:40:43 ID:5lyQjPD0
顧問料2万だと普通に税理士はおろか事務員も会社に来てくれないものですか?
毎月という話しではなく、決算期も含めてなのですが。
決算が終わると申告書が送られてきて付箋の箇所に印鑑を押すだけ、というのは
何のための顧問なんだろう、と虚しさを感じます。

256 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 22:57:54 ID:O5KIBDmm
財産及び債務の明細書の提出について、提出しない場合はどうなりますか?

257 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 23:04:31 ID:uo8yzZS/
税務署から督促状が届く

258 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 23:09:21 ID:o+3At8D3
いまどき
2万てあるんだ

259 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 23:10:00 ID:Koyh5+vu
>>255
顧問契約に際して契約書作成されました?
なんの取り決めもない顧問契約なんてみかじめ料と一緒
自分のして欲しいことをキチンと伝え自分の納得する料金で契約しましょう

260 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 23:14:00 ID:l74anGeW
2万×12の年24万ぽっきりで法人なら
年に1回会うか会わないかで相場でしょう。
顧問料というよりは書類作成代行料のレベルですね。
上記プラス決算料がそれなり(20万とか)なら規模にもよりますが
一度も会わないのはどうかと個人的には思う。

261 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 23:36:56 ID:O5KIBDmm
257 提出しない場合はペナルティはありますか?

262 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/25(月) 23:40:28 ID:xvthX97q
住民税が今月一気に約2倍になったのですが、いくら定率減税
廃止と重なってもこんなにふえますか?

263 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 00:10:50 ID:yu4XT8Ky
住民税の定率控除前所得割額における
分離課税分(株式譲渡)の区民税と都民税の割り振りが
3/5と2/5の比率になってるようなのですが、今年から変わったんでしょうか。
払う合計額はかわらないので問題はないのですが、計算過程の辻褄が合わないのがちょっと気になりまして。


264 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 00:12:13 ID:yu4XT8Ky
>>263
すいません訂正です。
定率控除前所得割額→税額控除前所得割額

265 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 01:56:48 ID:J9DP8gS2
>263
今年から変わったよ。


266 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 02:06:37 ID:1YWFQP3b
例えば「1千万あげるよ」と口座に振り込まれたら
その分の税金ておさめる必要があるのでしょうか?
また、手渡しも同じですか?

267 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 02:08:09 ID:huFaTw9x
現在パート勤務で、七月から違う会社に入社予定です。パートは籍を残し、副業として月2万位と考えてます。パートは6月末で退職予定と入社先に言っています。前職の源泉を持って来いと言われ、入社先に副業がばれるでしょうか?よろしくお願いします。

268 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 02:10:05 ID:huFaTw9x
現在パート勤務です。七月から違う会社に入社予定です。七月以降、パートを副業とし、月平均2万位の収入です。パートは6月末で退職予定と入社先に言っています。前職の源泉を持って来いと言われ、入社先に副業がばれるでしょうか?よろしくお願いします。


269 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 02:19:15 ID:4X2X+DOr
>>268
  >前職の源泉を持って来いと言われ、入社先に副業がばれるでしょうか?

前職の源泉が必要だから、ばれます。

270 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 02:29:55 ID:sE7hpN9e
>>268
一旦パートを退職するかたちにして源泉をもらって、
新たにパートとして雇用契約を結び直すというのは?
確定申告のための色々な手配はしなきゃならんが
「前職の源泉」の問題はクリアできる気がする。素人考えですが。

271 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 02:33:38 ID:4X2X+DOr
>>270
入社先に副業はばれる可能性は十分ある。相談して認められないなら、副業はやめとけ。



272 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 05:23:27 ID:1qmKWxgJ
983 名前:28歳高齢通訳フリーター 投稿日:2007/06/26(火) 03:23:45
>>960 今のゆとり馬鹿よりは20代後半フリーターの方が就職氷河期経験して地頭はいいぜ
ただ正社員経験がない分いわれのない差別受けてしまう
会計ビックバンやったり三角合併やったりでアメリカ化は進んでるから俺様の仕事は大助かりだがな
日本はアメリカ国債一杯持ってるからアメリカコケたら終りだが今の国際情勢では考えにくい
年収は今年は1000万超えるかもしれんから所得税だと割高になるから法人化して法人税として申告するからフリーター生活終りなのが少し寂しいな
馬鹿大学生、団塊が去るからお前らアホンダラも内定位貰えるが終身雇用は崩壊してるから実力ない奴はすぐ淘汰される
フリーターをやけに馬鹿にする奴はよっぽど馬鹿で思慮が浅はかな奴なんだろな

987 名前:高齢通訳フリーター 投稿日:2007/06/26(火) 03:58:58
所得税と法人税の課税比率を理解すれば議論に参加していいよ
まず普通法人の単体での税率言える?
法人住民税と法人事業税から法人事業税の減損分を除いてね
あと所得税の所得1000万の比率を比べれば理解できるよ
大学生なんだから理系とかでもこんな事位は答えられないとさすがにヤバいよ

↑税吏会計のプロから見てこいつのツッコミどころ教えてください。
 

273 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 16:13:15 ID:Yszf3lhU
>>272
>会計ビックバンやったり三角合併やったりでアメリカ化は進んでるから
会計制度はある面でアメリカは進んではいるが、
1970年代からのコングロマリット錬金術から連綿と続く、合併して株化つり上げる手法により
投資家騙したり、取引自由度が高いのを逆手に取って儲かるようで儲からない難解な商品を使った詐欺まがい(オレンジ郡 破産でぐぐれ)が猖獗を極めたため
要は、無茶苦茶やる奴が多いから情報公開制度が進み、市場が整備され、それ故にさらに市場の辺縁で無茶する奴が生まれ・・・と繰り返された為
日本では、無茶苦茶やる奴が出る前に規制で縛り上げると言う手法で、性格が全く別だった

>法人化して法人税として申告するからフリーター生活終りなのが少し寂しいな
法人化して得する仕組みは、
・個人のまま→所得にほぼそのまま課税
・法人化→法人から給料→給与所得控除で所得圧縮→圧縮した所得に課税
で、給与所得控除が使える点
法人化して法人税払うのは大馬鹿者 (つまり法人税率や法人の実効税率を問題にするのは本末転倒、法人化は「所得税を安くするため」に行う)
つまり、法人成りの意味がわかってないし、給与所得控除という所得税の基礎知識がないし、法人税払っても「自分のカネにはならない」事すらわかってない

後段は何の議論してるんだかわからんが、普通は
>法人住民税と法人事業税から法人事業税の減損分を除いてね
なんて事は言わないで、単に「実効税率」の四文字で済むし、その方が一般的な用語
そもそも企業の規模や収入形態によって税率が変わるので、規模などを指定しないで引用のような問い掛けは意味がない
よって、実効税率という普通の単語も知らず、法人税の税率区分という極めて基本的な事も知らないと思われる

また、前後のつながりがわからんから推測だが
>所得税と法人税の課税比率
>あと所得税の所得1000万の比率を比べれば理解できるよ
これらは、法人成りした場合と個人で申告した場合の納税額の多寡の話であるなら、何の関係もない
理由は上の法人化の説明と一緒

ていうか、お前さんも税吏会計とか言ってる程度なら、付け焼き刃で他人にツッコミしない
俺も駄レスを長文でつけて反省

274 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 16:25:59 ID:Yszf3lhU
>>268
人事担当者がよほどぼんやりしいるか、無能でないかぎり必ずばれます

源泉徴収票については、発行が遅れているなどと引き延ばして
最後は「自分で確定申告します」で前職や副業分をわたさないで済みます

しかし、本業としているならば、住民税が特別徴収になり、特別徴収のための書類が
来年5月頃には会社に届き、その中にはあなたの所得明細が含まれています
当然、副業先の所得分が合算されていますので、会社が支払っている以外の収入があればバレバレです

積極的に回避するには、
自分で人事担当になる
副業収入を脱税して自治体に申告しない
特別徴収にしない合理的理由(俺は思いつかないw)をでっちあげる

運を天に任せるなら
人事や給与計算担当者が毎年あなたの徴収明細を見るときだけ奇跡的に心神喪失しているよう祈る
人事や給与計算担当者が毎年徴収明細をチェックしないように祈る
人事や給与計算担当者が毎年徴収明細の意味が理解できないくらい馬鹿のままでいる事を祈る

つまり、ばれます

275 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 16:31:16 ID:kUNcfJO8
質問です。
今日、預金残高が足りなくて消費税予納の引落が出来ませんでした。
後日納付しようと思いますが、どのような手続きが必要ですか?

276 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 16:51:23 ID:Yszf3lhU
>>253
「返納」にするんですよ
当然公務員が寄付うんぬんとなると違反ですが
連中の俸給や退職金などを定めた法律には返納規定というのがあって、返す事はできるのです
税務上の取り扱いとしては、「支給していない」になるはず

ていうか板違い
法律勉強相談
http://school7.2ch.net/shikaku/
やさしい【易しい】法律相談part217
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1182796992/l50


>>261
督促無視すると調査に来ます
調査の結果、申告内容に不備があれば相応のペナルティが課せられます

なお、「財産及び債務の明細書」は確定申告書の添付書類であり提出義務があります
つまり、最悪の場合は、確定申告が完結していないという捉え方をされる場合もあり、
この場合は期限内申告をしている場合に得られる諸々の特典なども取り消される可能性があります


>>262
所得税の最低税率が10%から5%になります
住民税税率が(最低税率5%)一律10%になりました


>>266
納める必要がある
あたりまえ
土地で貰っても、金塊で貰っても、無記名割引債でも、国債でも、砂利でも、サンマでも、コンドームでも、洗剤でも
贈与税がかかります

277 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/26(火) 16:59:39 ID:Yszf3lhU
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